Objednávky 2019

č. obj.  Popis objednaného plnenia Cena [EUR] č. zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ  Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Schválil/Funkcia
072/2019 Letenka Viedeň-Brusel 701,41 02.09.2019 Pelikan.sk Nám. SNP 6, 811 06 BA Mgr. Soňa Pőtheová
071/2019 Poplatok za zmenu spätnej letenky Brusel - Viedeň 110,00 02.09.2019 Satur Travel, a.s. Nám.SNP 23, 974 01 BB Mgr. Soňa Pőtheová
070/2019 Letenka Viedeň - Helsinki 453,98 30.08.2019 Satur Travel, a.s. Nám.SNP 23, 974 01 BB Mgr. Soňa Pőtheová
069/2019 WC papier trojvrstvový, Útierky na ruky 325,31 28.08.2019 Majster Papier s.r.o. Wolkrova 5, 851 01 BA 33768897 Ing.  Jana Haraszti
068/2019 Kopírovací papier A3, 80 g/m2 150,00 28.08.2019 Office Star  s.r.o. Šancová 63, 831 04 BA 46323546 Ing.  Jana Haraszti
067/2019 Letenka Viedeň - Paríž 306,43 26.08.2019 ETN Slovakia s.r.o. Tupého 23/A, 831 01 BA 31379508 Mgr. Soňa Pőtheová
066/2019 Tlač letákov 3 druhy v anglickom jazyku 48,00 26.08.2019 Tlačiareň ZVJS Gucmanova 19/670, 920 41 Leopoldov 738271 Ing.  Jana Haraszti
065/2019 Realizácia VO na stravné poukážky 800,00 20.08.2019 eBIZ Consulting s.r.o. Lehotského 1, 811 06 BA 47151528 Mgr. Soňa Pőtheová
064/2019 stravné poukážky v hodnote (650 ks) 3123,74 20.08.2019 UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA 31396674 Mgr. Soňa Pőtheová
063/2019 Letenka Viedeň-Amsterdam 231,26 19.08.2019 Satur Travel Nám. SNP 23, 974 01 BB Mgr. Soňa Pőtheová
062/2019 Letenka Viedeň-Brusel 500,24 08.08.2019 Satur Travel, a.s. Nám.SNP 23, 974 01 BB Mgr. Soňa Pőtheová
061/2019 Letenka Viedeň-Brusel 1149,22 07.08.2019 Satur Travel, a.s. Nám.SNP 23, 974 01 BB Mgr. Soňa Pőtheová
060/2019 Umytie okien 448,00 26.07.2019 MAMMEF s.r.o. Tomašovská 21, 900 29 Nová Dedinka 46800751 Ing.  Jana Haraszti
059/2019 IP Telefóny a switch 140,00 11.07.2019 SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 Mgr. Soňa Pőtheová