Objednávky 2019

č. obj.  Popis objednaného plnenia Cena [EUR] č. zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ  Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Schválil/Funkcia
042/2019 Letenka Viedeň-Oslo 459,12 29.05.2019 Satur Travel, a.s. Nám.SNP 23, 974 01 BB Mgr. Soňa Pőtheová
041/2019 Letenka Viedeň-Brusel 784,68 28.05.2019 Satur Travel, a.s. Nám.SNP 23, 974 01 BB Mgr. Soňa Pőtheová
040/2019 Letenka Viedeň-Brusel 679,82 14.5.2019 Satur Travel, a.s. Nám.SNP 23, 974 01 BB Mgr. Soňa Pőtheová
039/2019 Letenka Viedeň-Brusel 506,76 14.5.2019 Satur Travel, a.s. Nám.SNP 23, 974 01 BB Mgr. Soňa Pőtheová
038/2019 stravné poukážky v hodnote (3000 ks) 14417,28 13.5.2019 UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 BA 31396674 Mgr. Soňa Pőtheová
037/2019 Letenka Viedeň-Brusel 709,31 10.5.2019 ETN Slovakia s.r.o. Tupého 23/A, 831 01 BA 31379508 Mgr. Soňa Pőtheová
036/2019 Letenka Viedeň-Brusel 709,31 30.04.2019 ETN Slovakia s.r.o. Tupého 23/A, 831 01 BA 31379508 Mgr. Soňa Pőtheová
035/2019 Letenka Viedeň-Brusel 887,48 29.04.2019 Satur Travel, a.s. Nám.SNP 23, 974 01 BB Mgr. Soňa Pőtheová
034/2019 Letenka Viedeň-Brusel 740,31 16.04.2019 ETN Slovakia s.r.o. Tupého 23/A, 831 01 BA 31379508 Mgr. Soňa Pőtheová
033/2019 Letenka Viedeň-Brusel 725,31 16.04.2019 ETN Slovakia s.r.o. Tupého 23/A, 831 01 BA 31379508 Mgr. Soňa Pőtheová
032/2019 Letenka Viedeň-Brusel 551,42 09.04.2019 Satur Travel, a.s. Nám.SNP 23, 974 01 BB Mgr. Soňa Pőtheová
031/2019 Letenka Viedeň-Brusel 2109,93 08.04.2019 ETN Slovakia s.r.o. Tupého 23/A, 831 01 BA 31379508 Mgr. Soňa Pőtheová
030/2019 WC papier trojvrstvový, Útierky na ruky 146,35 01.04.2019 Majster Papier s.r.o. Wolkrova 5, 851 01 BA 33768897 Ing.  Jana Haraszti
029/2019 Kopírovací papier A4, 80 g/m2 568,00 01.04.2019 Office Star  s.r.o. Šancová 63, 831 04 BA 46323546 Ing.  Jana Haraszti