Faktúry 2026

Evid. č. faktúry Dátum prijatia Názov dodávateľa fakturovaného plnenia Adresa dodávateľa IČO dodáv. Popis fakturovaného plnenia Cena celkom DPH zmluva/obj.č./žiad.č.
1 5.1.2026 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35 763 469 Telekomunikačné poplatky 577,87 € 96,09 € 001/2026
2 7.1.2026 3J s.r.o. Bukovinská 18, 831 06 Bratislava 45 682 232 Technik BOZP 4. kvartál 110,70 € 20,70 € 002/2026
3 7.1.2026 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31 322 832 PHM 221,93 € 41,50 € 20105455
4 8.1.2026 SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava 35 680 202 Telekomunikačné poplatky 189,04 € 35,35 € 38/2019
5 8.1.2026 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31 322 832 PHM 220,09 € 41,15 € 20105455
6 8.1.2026 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31 322 832 PHM 74,95 € 14,02 € 20105455
9 9.1.2026 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Poplatok za poskytnutie mVL 23,81 € 4,45 € 11/2023
10 12.1.2026 Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14, 821 09 Bratislava 48 059 528 Karta - samofinancovanie 147,00 € 7,00 € 65/2019
11 13.1.2026 Slovakia Online s.r.o. Ševčenkova 34, 851 04 Bratislava 31 402 445 Monitoring médií 267,53 € 50,03 € 167/2025
12 14.1.2026 NAY a.s. Tuhovská 15, 831 06 Bratislava 35 739 487 IT spotrebný materiál 819,60 € 153,26 € 096/2025
13 15.1.2026 GO travel Slovakia s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava 31 380 123 Hotelové ubytovanie Brusel 162,00 € - 006/2026
14 15.1.2026 GO travel Slovakia s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava 31 380 123 Letenka Brusel 470,00 € - 006/2026
15 19.1.2026 Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranícka ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš 45 539 197 Skartácia 1,23 € 0,23 € 007/2026
16 21.1.2026 DataWex s.r.o. Stredná 44/4, 945 01 Komárno 46 822 771 Školenie - Ročné zúčtovanie dane 147,60 € 27,60 € 008/2026